Nejste přihlášen/a.

Přihlásit se do poradny

 

DPH u cateringu

Od: kika1 odpovědí: 2 změna:
Firma nám pronajme sál na 4hodinovou konferencí i s cateringem, který zajistí tak, že jídlo připraví studenti gastro školy, kteří zde vykonávají svou studijní praxi. Dotazy:
a) je O. K. položka na faktuře s 15% sazbou DPH (využití jejich PC, vizualizéru, služeb ozvučení sálu)? => podle mne by mělo být fakturováno 21% stejně jako samotný pronájem sálu; pokud lze i sníženou sazbu tak prosím o odkaz na ZoDPH
b) je možné catering, za výše uvedených podmínek (studenti-praxe) , fakturovat v "0% sazbě"?
Díky za vaše reakce. Kristina

 

 

2 odpovědi na otázku
Řazeno dle hodnocení

 

 

hodnocení

0x

Taky si myslím, že za pronájem sálu atd. by mělo být DPH 21%. Myslím si, že za catering by mělo být 15%, nezávisle na tom, kdo jídlo připravuje. Nemyslím si, že by byla možnost nulové sazby DPH.

 

kiika
hodnocení

Jde o to, že v kalkulaci je \"pronájem\" rozdělen na 2 položky -> jedna položka je nazvaná pronájem sálu s 21 % a ta druhá položka je nazvaná \"Ostatní služby - použití PC, vizualizéru, ozvućení sálu\"... a je zde uvedena sazba 15%... Jde mi tedy o tu 2.položku. Zda lze na toto použít 15%? Já, obdobně jako autor odpovědi na mou první otázku, jsem přesvědčena, že by se měla započítat sazba 21%. Díky všem za názor či odpověď. KIKA

 

 


 

 

 

Přihlásit se k odběru odpovědí z této otázky:

Neneseme odpovědnost za správnost informací a za škodu vzniklou jejich využitím. Jednotlivé odpovědi vyjadřují názory jejich autorů a nemusí se shodovat s názorem provozovatele poradny Poradte.cz.

Používáním poradny vyjadřujete souhlas s personifikovanou reklamou, která pomáhá financovat tento server, děkujeme.

Copyright © 2004-2025 Poradna Poradte.cz. Všechna práva vyhrazena. Prohlášení o ochraně osobních údajů. | [tmavý motiv]