Nejste přihlášen/a.
Potřebovala bych poradit, kam by se správně měla zaúčtovat faktura za činnost provedenou v prosinci 2011, ale která je vystavená v lednu 2012, případně faktura vystavená v prosinci 2011, ale se splatností v lednu 2012.
Nejsem plátce DPH a výdaje z příjmu uplatňuji paušálem.
V minulém roce jsem takovou fakturu zahrnula do příjmů uplynulého roku a obávám se, že to bylo špatně. Nevím, zda je možnost to nějak napravit, ale od novéro roku bych to chtěla mít správně.
Díky za radu.
Neneseme odpovědnost za správnost informací a za škodu vzniklou jejich využitím. Jednotlivé odpovědi vyjadřují názory jejich autorů a nemusí se shodovat s názorem provozovatele poradny Poradte.cz.
Používáním poradny vyjadřujete souhlas s personifikovanou reklamou, která pomáhá financovat tento server, děkujeme.